회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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안전교통과 [일반회계] | |||||||
하천정비 | |||||||
> 하천정비 | |||||||
하천 재해예방사업(하도정비) | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 132,866,000 | 27,134,000 | 83.041% | |
소규모 하천정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,283,595,870 | 998,087,720 | 285,508,150 | 77.757% | |
소하천 정비사업(큰뜰천)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,146,370 | 427,298,500 | 72,847,870 | 85.435% | |
재해대비 하천 유지보수 | 보조 | 국토및지역개발 | 236,000,000 | 190,205,000 | 45,795,000 | 80.595% | |
자연재해위험개선지구 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,733,813,740 | 1,339,024,280 | 394,789,460 | 77.23% | |
쉰배미천 소하천 정비사업(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,600,000,000 | 416,996,550 | 1,183,003,450 | 26.062% | |
하천 재해예방사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 700,000,000 | 598,748,020 | 101,251,980 | 85.535% | |
개안천 환경개선 정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,350,000,000 | 34,861,000 | 1,315,139,000 | 2.582% | |
어천(송골) 자연재해위험개선지구 정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 120,000,000 | 83,660,000 | 36,340,000 | 69.717% | |
쟁골천 소하천 정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
> 하천 유지관리 | |||||||
하천 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,403,700,000 | 1,128,679,000 | 275,021,000 | 80.407% | |
> 하천 재해복구 | |||||||
제9호 및 10호 태풍 피해 지방하천 재해복구 | 보조 | 국토및지역개발 | 527,631,080 | 281,160,080 | 246,471,000 | 53.287% | |
대중교통 육성 지원 | |||||||
> 운송업계 재정지원 | |||||||
버스운송사업 재정지원 | 보조 | 교통및물류 | 881,157,000 | 783,596,420 | 97,560,580 | 88.928% | |
운수업계 유류보조금(버스, 택시, 화물) | 자체 | 교통및물류 | 540,000,000 | 273,095,130 | 266,904,870 | 50.573% | |
농촌형 교통모델사업 | 보조 | 교통및물류 | 1,145,537,000 | 560,537,000 | 585,000,000 | 48.932% | |
> 교통시설개선 | |||||||
교통안전시설물 설치 및 유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 415,100,000 | 228,458,630 | 186,641,370 | 55.037% | |
미시령터널 차량 통행료 지원 | 자체 | 교통및물류 | 40,000,000 | 32,786,300 | 7,213,700 | 81.966% | |
대중교통환경개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 469,959,000 | 299,218,770 | 170,740,230 | 63.669% | |
특별교통수단운영 | 보조 | 교통및물류 | 310,022,000 | 204,240,650 | 105,781,350 | 65.879% | |
어린이보호구역 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 149,857,600 | 107,774,320 | 42,083,280 | 71.918% | |
농어촌지역 희망택시 | 보조 | 교통및물류 | 192,440,000 | 142,298,340 | 50,141,660 | 73.944% | |
고령운전자 교통안전 지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 9,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 50% | |
어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치 | 보조 | 교통및물류 | 1,393,000,000 | 314,366,120 | 1,078,633,880 | 22.568% | |
특별교통수단 도입 | 보조 | 교통및물류 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
노인보호구역 개선 | 보조 | 교통및물류 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0% | |
> 주차장 불법주정차 관리 | |||||||
주차장 및 불법주정차 관리 | 자체 | 교통및물류 | 52,080,000 | 17,205,000 | 34,875,000 | 33.036% | |
토성면 봉포지구 주차장 조성 | 보조 | 교통및물류 | 203,026,620 | 171,716,500 | 31,310,120 | 84.578% | |
위기대응능력 강화 | |||||||
> 지역 민방위 역량 제고 | |||||||
민방위 교육훈련 및 시설.장비 관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 105,120,000 | 68,617,000 | 36,503,000 | 65.275% | |
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 0% | |
재난통신 구축 | 자체 | 공공질서및안전 | 51,350,000 | 33,350,000 | 18,000,000 | 64.946% | |
민방위교육훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0% | |
동해안지역 노후 지진해일 및 너울경보시설 교체 | 보조 | 공공질서및안전 | 80,000,000 | 71,380,810 | 8,619,190 | 89.226% | |
노후 재난방송 경보시설 교체 | 보조 | 공공질서및안전 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
> 통합방위 역량 제고 | |||||||
비상대비 훈련 | 자체 | 공공질서및안전 | 27,300,000 | 26,100,000 | 1,200,000 | 95.604% | |
통합방위협의회 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 26,900,000 | 25,000,000 | 1,900,000 | 92.937% | |
국가방위요소의 효율적 운영 | 보조 | 공공질서및안전 | 35,886,000 | 35,886,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(안전교통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(자체) | 자체 | 기타 | 32,318,000 | 32,318,000 | 0 | 100% | |
재난·재해 예방 | |||||||
> 자연재해 위험지 정비 | |||||||
소규모 재해위험지 정비 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,951,063,090 | 1,027,130,180 | 923,932,910 | 52.645% | |
기초생활기반확충(거진지구 주거밀집지역 환경개선) | 보조 | 공공질서및안전 | 183,945,080 | 155,457,980 | 28,487,100 | 84.513% | |
급경사지 붕괴위험지역 정비(거진산16지구) | 보조 | 공공질서및안전 | 328,329,420 | 0 | 328,329,420 | 0% | |
> 재해·재난 예방 및 홍보 | |||||||
재해예방 장비 유지관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 451,080,000 | 317,777,480 | 133,302,520 | 70.448% | |
자연재해 예방 및 홍보 | 보조 | 공공질서및안전 | 430,120,000 | 333,131,880 | 96,988,120 | 77.451% | |
풍수해 보험 | 보조 | 공공질서및안전 | 117,500,000 | 70,222,900 | 47,277,100 | 59.764% | |
재해 피해복구비 | 자체 | 공공질서및안전 | 50,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 | 20% | |
제설자재 및 장비 유지관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 185,000,000 | 177,605,250 | 7,394,750 | 96.003% | |
재무활동(안전교통과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출(기금) | 자체 | 공공질서및안전 | 195,000,000 | 195,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출 | |||||||
국도비 반환금 | 자체 | 공공질서및안전 | 12,681,000 | 3,600,790 | 9,080,210 | 28.395% | |
재난예방 및 안전문화 구축 | |||||||
> 군민안전 대책추진 | |||||||
시설물 안전관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 14,100,000 | 4,100,000 | 10,000,000 | 29.078% | |
재난예방활동 및 상황관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 10,400,000 | 8,972,370 | 1,427,630 | 86.273% | |
기초단위 현장종합훈련 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 10,690,000 | 0 | 10,690,000 | 0% |
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