회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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환경과 [일반회계] | |||||||
자연환경 보호 | |||||||
> 자연환경관리체계구축 | |||||||
환경보전활동지원 | 자체 | 환경 | 32,750,000 | 5,167,400 | 27,582,600 | 15.778% | |
하천·호소 수질보전 | 자체 | 환경 | 26,740,000 | 25,730,000 | 1,010,000 | 96.223% | |
환경개선부담금 부과징수 | 자체 | 환경 | 3,792,000 | 3,792,000 | 0 | 100% | |
석호 생태계 보존관리 | 자체 | 환경 | 297,832,700 | 196,596,350 | 101,236,350 | 66.009% | |
강원환경감시대 운영 | 보조 | 환경 | 33,680,000 | 30,302,570 | 3,377,430 | 89.972% | |
송지호 생태계 복원사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 720,948,000 | 189,259,900 | 531,688,100 | 26.252% | |
강원생태평화 생물권보전지역 활성화 | 보조 | 환경 | 504,000,000 | 455,835,000 | 48,165,000 | 90.443% | |
동해안 광포호 갈대숲 생태공원 조성사업 | 보조 | 환경 | 2,000,000,000 | 91,135,000 | 1,908,865,000 | 4.557% | |
천진호 생태휴식공간 조성사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 100,000,000 | 67,970,000 | 32,030,000 | 67.97% | |
> 자연환경보전기반 조성 | |||||||
생태계교란종 제거사업 | 보조 | 환경 | 124,000,000 | 112,286,300 | 11,713,700 | 90.553% | |
> 환경오염배출 시설관리 | |||||||
오염물질 측정 | 자체 | 환경 | 4,063,000 | 1,390,000 | 2,673,000 | 34.211% | |
배출시설 지도 및 단속 | 자체 | 환경 | 4,210,000 | 2,049,160 | 2,160,840 | 48.674% | |
대기오염 측정망 구축운영 | 자체 | 환경 | 33,080,000 | 32,600,000 | 480,000 | 98.549% | |
> 쾌적한 생활환경 조성 | |||||||
아름다운 화장실 유지관리 | 보조 | 환경 | 956,258,000 | 844,100,240 | 112,157,760 | 88.271% | |
개인하수처리시설 등 관리 | 자체 | 환경 | 41,528,000 | 40,898,000 | 630,000 | 98.483% | |
분뇨처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 232,915,000 | 220,243,800 | 12,671,200 | 94.56% | |
사용종료매립지 사후관리 | 자체 | 환경 | 117,210,000 | 113,850,800 | 3,359,200 | 97.134% | |
슬레이트 처리지원 | 보조 | 환경 | 645,770,000 | 480,385,000 | 165,385,000 | 74.389% | |
개인하수처리시설 환경보전기금 위탁관리비 지원사업 | 보조 | 환경 | 50,034,000 | 50,032,800 | 1,200 | 99.998% | |
다중이용시설 실내공기질 관리 | 보조 | 환경 | 2,934,000 | 2,934,000 | 0 | 100% | |
특정토양오염관리대상시설 관리 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 50% | |
> 하천 및 하구쓰레기 정화사업 | |||||||
하천 및 하구쓰레기 정화사업 | 보조 | 환경 | 171,429,000 | 167,964,540 | 3,464,460 | 97.979% | |
> 대기오염물질 저감사업 | |||||||
운행차 배출가스 저감 | 보조 | 환경 | 1,102,893,000 | 466,578,200 | 636,314,800 | 42.305% | |
전기자동차 구매 및 충전인프라 구축 지원 | 보조 | 환경 | 1,320,800,000 | 1,231,900,000 | 88,900,000 | 93.269% | |
사업장 미세먼지 저감 | 보조 | 환경 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상) | 보조 | 환경 | 85,240,000 | 73,999,400 | 11,240,600 | 86.813% | |
어린이 통학차량 LPG차 전환지원 | 보조 | 환경 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
수소연료전지차 구매지원 | 보조 | 환경 | 1,420,000,000 | 852,000,000 | 568,000,000 | 60% | |
전기이륜차 구매지원 | 보조 | 환경 | 178,900,000 | 175,891,000 | 3,009,000 | 98.318% | |
가정용 저녹스보일러 보급사업 | 보조 | 환경 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
대기오염측정소 관리 | 보조 | 환경 | 36,000,000 | 32,270,800 | 3,729,200 | 89.641% | |
중소사업장 연료전환 지원사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
보증기간경과장치 성능유지관리 | 보조 | 환경 | 150,000 | 150,000 | 0 | 100% | |
> 지질공원 운영 | |||||||
국가지질공원 운영 | 보조 | 환경 | 59,820,000 | 55,754,000 | 4,066,000 | 93.203% | |
생활폐기물처리 | |||||||
> 생활폐기물 효율적 처리 | |||||||
생활쓰레기 처리(종량제) | 자체 | 환경 | 302,333,000 | 264,779,120 | 37,553,880 | 87.579% | |
폐기물 수거환경 개선 | 보조 | 환경 | 410,060,000 | 246,902,680 | 163,157,320 | 60.211% | |
환경미화원 관리 | 자체 | 환경 | 154,939,000 | 127,945,580 | 26,993,420 | 82.578% | |
재활용품 자원화 추진 | 자체 | 환경 | 287,066,000 | 263,417,000 | 23,649,000 | 91.762% | |
농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 3,000,000 | 1,494,600 | 1,505,400 | 49.82% | |
강원 산불 피해시설 철거비 | 보조 | 환경 | 447,194,000 | 6,930,000 | 440,264,000 | 1.55% | |
청소행정 수거체계 개선사업 | 보조 | 환경 | 525,000,000 | 74,984,000 | 450,016,000 | 14.283% | |
재활용품질개선 지원사업(선별장) | 보조 | 환경 | 39,000,000 | 34,854,200 | 4,145,800 | 89.37% | |
> 생활폐기물 처리시설 설치·운영 | |||||||
폐기물 종합처리시설 관리 | 자체 | 환경 | 2,276,952,000 | 2,079,512,650 | 197,439,350 | 91.329% | |
폐기물 종합처리시설 개선 | 자체 | 환경 | 3,835,711,000 | 2,223,941,030 | 1,611,769,970 | 57.98% | |
음식물류 폐기물처리시설 설치사업(특별) | 보조 | 환경 | 188,565,000 | 186,192,000 | 2,373,000 | 98.742% | |
EM을 활용한 악취 저감 시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 278,990,000 | 250,000,000 | 28,990,000 | 89.609% | |
농어촌폐기물 종합처리시설 태양광설치 사업 | 보조 | 환경 | 600,000,000 | 177,155,000 | 422,845,000 | 29.526% | |
행정운영경비(환경보호과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 2,142,369,000 | 1,849,562,160 | 292,806,840 | 86.333% | |
강원환경감시대 운영사업 | 보조 | 기타 | 183,678,000 | 180,384,420 | 3,293,580 | 98.207% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 79,838,000 | 78,628,000 | 1,210,000 | 98.484% |
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