회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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상하수도사업소 [일반회계] | |||||||
안정적 맑은 물 공급 | |||||||
> 안정적인 맑은물 공급 | |||||||
공동시설수질관리 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
마을상수도관리 및 소규모 급수시설 관리 | 자체 | 환경 | 329,720,000 | 131,913,390 | 197,806,610 | 40.008% | |
소규모수도시설 개량사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 330,982,400 | 106,323,270 | 224,659,130 | 32.124% | |
청사관리 및 운영 | 자체 | 환경 | 9,632,000 | 3,340,080 | 6,291,920 | 34.677% | |
행정운영경비(상하수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 58,740,000 | 20,814,120 | 37,925,880 | 35.434% | |
재무활동(상하수도사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 보조 | 환경 | 5,994,715,000 | 4,577,810,000 | 1,416,905,000 | 76.364% | |
현내정수장 정비사업 | 보조 | 환경 | 4,767,000,000 | 4,767,000,000 | 0 | 100% | |
하수처리시설확충 및 운영 | |||||||
> 공공하수처리시설 구축 | |||||||
하수도의설치및 관리(하수관거정비-간성3단계) | 보조 | 환경 | 8,431,691,640 | 2,848,845,270 | 5,582,846,370 | 33.787% | |
소규모 하수도시설 정비 | 자체 | 환경 | 3,074,985,670 | 1,364,086,540 | 1,710,899,130 | 44.361% | |
하수도의설치및관리(하수처리시설-토성증설) | 보조 | 환경 | 504,083,460 | 490,554,020 | 13,529,440 | 97.316% | |
하수도의 설치및관리(하수관거정비-토성2단계) | 보조 | 환경 | 1,993,976,000 | 1,987,100,000 | 6,876,000 | 99.655% | |
농어촌마을 하수도정비 | 보조 | 환경 | 1,270,559,000 | 330,718,370 | 939,840,630 | 26.029% | |
용촌리 플라워 가든 조성사업 | 보조 | 환경 | 2,662,200,000 | 0 | 2,662,200,000 | 0% | |
고성군 노후관로 정밀조사 | 보조 | 환경 | 384,000,000 | 0 | 384,000,000 | 0% | |
물재이용 관리계획(변경) 수립 | 자체 | 환경 | 200,000,000 | 116,960,000 | 83,040,000 | 58.48% | |
하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계) | |||||||
> 안정적하수처리 | |||||||
공공하수시설운영 | 자체 | 환경 | 4,613,033,000 | 1,789,474,670 | 2,823,558,330 | 38.792% | |
하수도시설개선 | 자체 | 환경 | 1,294,570,000 | 221,048,000 | 1,073,522,000 | 17.075% | |
행정운영경비(하수도특별회계) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
공공하수도시설운영 인력운영비 | 자체 | 기타 | 149,707,000 | 54,686,660 | 95,020,340 | 36.529% | |
지하수 관리(지하수특별회계) | |||||||
> 지하수관리 | |||||||
안정적지하수관리 | 보조 | 환경 | 92,088,000 | 10,085,550 | 82,002,450 | 10.952% | |
하수처리시설확충 및 운영(수질개선특별회계) | |||||||
> 안정적 하수처리(한강수계) | |||||||
흘리공공하수처리시설 운영관리(계속) | 보조 | 환경 | 114,300,000 | 0 | 114,300,000 | 0% | |
수돗물의 안정적 공급(상수도공기업) | |||||||
> 안전한 용수공급 체계 확립 | |||||||
지방상수도 시설개량사업 | 자체 | 환경 | 8,953,717,000 | 0 | 8,953,717,000 | 0% | |
현내정수장 정비사업 | 보조 | 환경 | 4,767,000,000 | 0 | 4,767,000,000 | 0% | |
행정운영경비(상수도공기업특별회계) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 1,381,421,000 | 0 | 1,381,421,000 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 1,258,105,000 | 0 | 1,258,105,000 | 0% |
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